10月12日至20日,我校先后在行政樓一樓會議室、生物系、旅游系、化工系召開2014年度財務審計問題情況反饋會,就2014年度財務審計中發現的經費拆分越權審批、市內交通費報銷不及時等問題進行反饋。校黨委委員、紀委書記洪家友,校黨委委員、財務處處長何世昆出席會議,各相關處室、系部黨政主要負責人、辦公室主任、教學秘書、財務報銷經辦人、科研項目審批人等參加會議。會議由校紀委副書記、監察審計處處長姚吉祥主持,監察審計處副處長宋執蕓逐一通報了審計中發現的財務報銷方面存在的不恰當問題。
根據年初的計劃,我校委托專業財務審計事務所開展了合肥學院2014年度財務審計工作。針對審計過程中發現的一些問題,監察審計處進行了認真梳理,分為歷史遺留、立行立改、制度完善三類共22個問題。校領導高度重視,經院長辦公會研究,成立由校黨政主要領導任組長的財務審計問題整改工作領導小組,各分管院領導牽頭,各有關部門負責,認真調查、分析,提出處理意見,及時整改。
何世昆就進一步嚴肅財經紀律、嚴格財務管理,提出了要求。一是完善科研經費管理的責任機制,健全三級管理體制,明確學校、財務部門、項目負責人的責任;二是財務部門加強審核報銷管理,細化經費使用管理辦法及具體開支范圍與標準,對原始憑證違規、手續不全、超預算范圍等不規范業務不予報銷;三是加強制度建設,規范經費支出管理,制定出臺相關管理制度,建立健全學校項目經費管理的制度體系。
洪家友要求各有關部門要充分認識到這次審計情況反饋會的意義,認識到十八大以來黨風廉政建設和反腐敗斗爭的新形勢,查處違紀行為越往后執紀越嚴,處理越重。各單位及有關人員要認識到審計工作的嚴肅性,認真對待審計報告反映的我們在財務報銷和財務管理方面存在的問題。對財務審計中發現的問題,要主動進行自查自糾。對梳理出的三大類22項問題,學校正在統一逐步清理解決。對于拆分越權審批、跨年度報銷出租車票、項目負責人審批自己經手的經費等不恰當情形,按有關規定予以糾正或作出書面說明。財務部門要加強財務審核,明確報銷規定和審批程序,不斷完善和規范財務制度,使財務報銷審批更加規范。
(監察審計處 財務處)



